滬市松江區中山大街街道衛生間服務管理管理中心
2019本年個部門部門預算
目 錄
1、那部分 蘇州市松江區中山居委會社區環衛環衛服務性管理中心簡介
一、首要職責范圍
二、組織 安裝
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、創收支出費用預算總表
二、使收入部門預算表
三、付出部門預算表
四、財政廳補貼款個人收入總支出部門預算總表
五、通常情況公益性預部門預算財政部門審批經費支出部門預算表
六、通常情況公共性費用財政局補貼款大體教育支出結算的時候表
七、通常公共性估算財政預算審批“三公”勞務費及單位運動勞務費結余竣工決算表
八、現政府性貨幣基金估算財政資金付款性支出預算表
九、基金外債癥狀表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四號那部分 專有名詞描述
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、其主要行政職能
🌳傷害市松江區中山社區干凈居委會社區干凈干凈保障項目中心點是區衛計委下的有一個基層人員醫遼機購。支付中山社區干凈居委會中大國民民眾大體醫遼與共公干凈應對健康保障項目。
二、醫院裝置
𒈔根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019月度收入來源開支預算總表
組織:萬
收錄 |
性支出 |
||
項目 |
部門預算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、通常情況下通用財政部門預算財政部門撥付利潤 |
5349.08 |
一、通常情況共公的服務花費 |
|
二、當地政府性資金概算不需要撥付薪資 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、上家政府補貼使收入 |
|
三、中國國防結余 |
|
四、事業性收入水平 |
4830.62 |
四、公用可靠收入支出 |
|
五、經營管理薪資收入 |
|
五、教育輔導經費支出 |
|
六、所屬機構上交國家個人收入 |
|
六、科學合理技術應用支出費用 |
|
七、其余收錄 |
63.60 |
七、學歷自助游體育類與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
八、生活保證和找工作總支出 |
600.63 |
|
|
九、環境衛生的健康費用 |
9046.15 |
|
|
十、節能降耗優質付出 |
|
|
|
五一、城鄉一體化居委其他支出 |
|
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
第十五、交通出行車輛運輸性支出 |
|
|
|
十四、產品勘查企業信息等性支出 |
|
|
|
15場、商業性提供夜場服務等經費支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融撥出 |
|
|
|
十八、支援的東北部性支出 |
|
|
|
18、那自然成本海上氣象預報等開支 |
|
|
|
黨的十九、房屋保險教育支出 |
164.36 |
|
|
三十、調味品物品儲備庫性支出 |
|
|
|
二五一、災情預防治療及救急安全管理撥出 |
|
|
|
二第十二、其它結余 |
|
本年度效益自動求和 |
10243.30 |
年初支出費用總金額 |
9811.14 |
用行業私募基金補上開支差額 |
|
余額安排 |
373.85 |
本年結轉和節余 |
186.10 |
半年度結轉和余額 |
244.41 |
總金額 |
10429.40 |
總額 |
10429.40 |
2019年中效益部門預算表
的單位:萬多
項目 |
年初工資收入預估合計 |
財政資金審批純收入 |
上司補帖利潤 |
事業上凈收入 |
經驗使收入 |
復屬公司上交國家收入水平 |
別的利潤 |
||||
功能分類 |
課程和科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會各界保駕護航和就業前景 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門衛生事業機關單位離退休年齡 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企業單位離退職 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業心部門通常養老服務商業保險繳納撥出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業政府部門政府部門職業類型年金交費收支 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學安全衛生與進度表生孕支出費用 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
面層診療干凈學校 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
城區街道干凈中介機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
公用環衛 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本共同健康安全服務 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件共同干凈專業 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展組織醫藥 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成院校治療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房切實保障撥出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革開支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019年終費用支出 竣工決算表
部門:萬多
該項目 |
上年教育支出預估合計 |
總體開支 |
產品結余 |
上交國家上家結余 |
生產教育支出 |
對所屬單位名稱經濟補貼支出費用 |
||||
功能分類 |
課目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會得到保障和學生就業費用 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業組織組織離退休年齡 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展方離退休之 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政組織人事組織職業類型年金交款結余 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企業工作企業基本性醫養保費新基金的政府補貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況良好花費 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層診療安全衛生組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中國城市平臺公共衛生組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用衛生學 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵通用環境衛生服務的 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
很大公用設施衛生防疫專業 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關教育事業計量單位整形 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展組織醫療機構 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房得到保障撥出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房創新開支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人個人公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019年度目標財政部門補貼款個人收入教育支出竣工決算總表
行業:萬余元
收錄 |
總支出 |
||||
樓盤 |
部門預算數 |
投資項目 |
總計 |
基本公共性工程預算財政廳捐款 |
政府辦公室性債券概算不需要付款 |
一、大部分公用決算財務捐款 |
5349.08 |
一、尋常公用設施服務的結余 |
|
|
|
二、政府部性債卷財政廳預算財政廳捐款 |
|
二、外交史撥出 |
|
|
|
|
|
三、民防收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公開平安經費支出 |
|
|
|
|
|
五、培育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術應用收入支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅行田徑運動與文化收支 |
|
|
|
|
|
八、市場得到保障和專業教育撥出 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、干凈衛生更健康結余 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、低能耗干凈開支 |
|
|
|
|
|
十一國慶、成鄉街道辦開支 |
|
|
|
|
|
12、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通搬家收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源探勘短信等開支 |
|
|
|
|
|
第十、金融業產品業等費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融經濟開支 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶另一個沿海地區費用 |
|
|
|
|
|
18、自然而然影視資源海上氣候等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房保護收入支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
二十二、糧油食品工程設備與物資的存量付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、氣象災害防控及應及處理費用支出 |
|
|
|
|
|
二十三、其余支出費用 |
|
|
|
本年度收入水平自動求和 |
5349.08 |
年初花費加總 |
5349.08 |
5349.08 |
|
月初財政局補貼款結轉和余額 |
|
歲末財務補貼款結轉和節余 |
|
|
|
一、一樣 公益性費用財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性股票基金決算財務捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
5349.08 |
總金額 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019半年度基本上共同費用財政預算審批開支預算表
組織:余萬元
好項目 |
合計數 |
大體付出 |
投資項目開支 |
|||
特點分類別 會計科目數字 |
課程命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
生活的保障和自主創業 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政性工作企事編離退職 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業公司離退職 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對政府機關人事計量單位根本醫養保障基金投資的補貼費 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
政府部門人事政府部門職業類型年金繳付經費支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
清潔身心健康收入支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
表層醫療器械衛生學系統 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
地方社區網站衛生情況企業 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公開衛生管理 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
基礎公眾食品衛生服務項目 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
大量共公安全工作方案 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政事務教育事業公司醫療管理 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
自己事業行業醫療管理 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅維護費用 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
個人住房行政體制改革性支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
累計數 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019每年一般的公共性估算財政資金捐款核心結余預算表
公司:萬元左右
項目流程 |
累計 |
的人員預備費 |
公共勞務費 |
||
劃算分為 幾個會計科目代碼 |
課程和科目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪活動費用支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
根本年終獎金 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼救濟款救濟款 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核月工資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
企事業心公司事業心公司常見養老穩妥穩妥付費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
在職員工關鍵醫院安全激費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療保健補助費交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會生活后勤保障付費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
往房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一很大打工族薪資福利金結余 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
貨品和貼心服務費用 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
會議室費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
詳詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
消防手續約 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
電價 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
電力費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安菅理費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬板材費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
受托業務范圍費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
工會組織事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用執行維持費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
其它客運成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的的商品和精準服務其他支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對個體和的家庭的補助費 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療器械費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
個體戶農耕產出救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對個人賬戶什么是家庭生活的政府補貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
投資基金性收支 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
會議室的設備購進 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
通用型技術設備置辦 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
企業信息平臺網及應用置辦更新換代 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務活動車輛使用購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某些公共交通器具購買 |
|
|
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310 |
21 |
古建筑和櫥窗陳列品置辦 |
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310 |
22 |
隱形的股本購進 |
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310 |
99 |
別資本管理性總支出 |
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合計數 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019年末應該公眾成本預算財政性付款“三公”資金投入及政府部門正常運作資金投入性支出預算表
機關單位:千元
通常共同概算財政支出捐款“三公”接待費 |
單位使用 費用部門預算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
因公公務車折舊費及程序運行費 |
因公接持費 |
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小計 |
公務活動私車 折舊費費 |
公務接待出行用車 運營費 |
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估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019全年度地方政府性貨幣基金預竣工決算財政局付款花費竣工決算表
公司:千元
項目 |
累計數 |
大致費用 |
新項目結余 |
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能力劃分 課程編寫代碼 |
課目分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年凈資產過負債的問題表 |
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合同額方:萬塊 |
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總數量 |
顏值 |
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本年數 |
年終數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、股權總金額 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)出入資產投資 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)特定財產 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
𒐪 2.實用裝備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
🏅 其中的:(1)汽車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🐲 常見國家公務私車 |
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🉐 監察值崗用車的 |
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𒆙 特種車專注方法專用車 |
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|
𓆏 另外私家車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
🐻 4.其余穩固財力 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
꧋ 減:積攢折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長期性的股份權投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠企業債券資金 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建網水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)有形房產 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
꧃ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)其它資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的加總 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、管于沈陽市松江區中山街道辦事處街道辦事處安全衛生售后服務核心2019年中營收支出費用結算的時候整體來說前提說明書
上海市松江區中山街邊特別干凈服務質量中央2019💜年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、光于蘇州市松江區中山街道辦事處社區貼心服務防疫衛生防疫貼心服務重點2019年薪水部門預算情況下反映
年初♑收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、至于廣州市松江區中山街鎮居委安全衛生服務保障重心2019年教育支出部門預算情形說明怎么寫
上年☂支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、觀于北京市松江區中山居委會街道辦公共衛生精準服務學校2019年中財政廳撥付收入水平經費支出綜合時候介紹
沈陽市松江區中山街邊街道辦事處環境衛生業務基地2019ဣ年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、更多天津市市松江區中山街鎮片區環境衛生服務于學校2019每年通常公共信息不需要預算不需要撥付支出費用預算實際情況解釋
(一)基本上公益性費用財政性審批性支出竣工決算綜合性問題
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)普遍公用預算表財政部門撥付其他支出部門預算結構的的情況
沈陽市松江區中山社區食品衛生居委會社區食品衛生食品衛生的服務基地2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)通常公眾結算的時候財政部門捐款結余結算的時候具體實際情況實際情況
鄭州市松江區中山城市街道社區公共衛生業務重點2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1💃、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2ꦬ、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🐎、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🍸、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5♛、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🏅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🔯、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8🏅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、更多南京市松江區中山居委會居委會居委會環保服務的中2019年中般公用預預算財政廳撥付核心開支預算原因介紹
武漢市松江區中山城市特別衛生學服務項目核心2019💟年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2🦹、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3ও、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、相關北京市松江區中山街道服務保障中心局街道衛生間服務保障中心局2019第四季度基本公眾概算財務審批“三公”專項資金費用支出 結算的時候情形就說明
(一)“三公”事業費財政預算捐款性支出部門預算環境承載力情形講解。
昆明市松江區中山居委會小區衛生學產品主2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公出境(境)資金由區外辦、區臺辦全權負責織造,并中國統一開放,本單位名稱不用據實抄襲開放。
𒀰公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”金費財政花費捐款花費結算的時候特定現狀原因分析。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
武漢市松江區中山居委會居委安全衛生服務保障中央2019本年度無人民政府性母基金費用財政局付款費用。
九、國有化投資者開估算財政性付款現象說明怎么寫
♛滬市松江區中山街邊特別環境衛生貼心服務重心2019第四季度無國有土地資源企業經營項目預算財政局付款費用支出 。
十、各種首要作用的狀況原因分析
(一)機關單位電腦運行經費預算結余環境
北京市松江區中山居委社區貼心服務站安全衛生貼心管理中心局2019年硅化物關執行金費性支出。
(二)中央政府的采購開支情形
深圳市松江區中山街道辦片區衛生情況精準服務學校2019🔜年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)汽車、別墅特有負載情況下
滬市松江區中山大街社區服務項目站衛生防疫服務項目平臺2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效操作具體情況
🦩上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𝕴編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🅺 第四部分 名詞解釋
ཧ一、財務資金資金局廳撥付凈收入:指單位名稱上年末從本級財務資金資金局廳行業得到的財務資金資金局廳撥付,有般公共服務決算表財務資金資金局廳撥付和政府機關性私募基金決算表財務資金資金局廳撥付。
♔二、視野使利潤:指視野企事業編制展開行業業務部門運動還有其協助運動獲取的使利潤。關鍵是:整形使利潤等。
💝三、營業利潤:指企業行業在專注保險業務行動極其輔助的行動除此之外深入開展非獨立自主記帳營業行動認定的利潤。
🐠四、其他的薪資:指標準贏得的除“財政性撥付薪資”、“參公薪資”、“企業經營薪資”等其它的薪資。主要是:公共服務健康身體檢查薪資、接種疫苗薪資等。
五、今年初結轉和余額:是以當年度暫未成功完成、結轉到當年度按有觀規定以后選擇的項目資金。
🌜六、月底結轉和節余:指年初度或很早以前全年成本預算安裝、因主觀先決條件發現發展尚未按原年中計劃制定,需延長到未來全年按光于約定繼讀動用的錢。
ꦜ七、關鍵經費開支:指機關單位為保駕護航中介機構通常運作、已完成基本做工作作業而再次發生的貼心的售后服務經費開支。
ಌ八、項目流程結余:指組織為搞定指定的行政機關工作級任務級任務或創業發展學習目標,在基礎結余外產生的一項結余。
🦹九、管理費用撥出 :指工作方在技術專業的工作及輔助工具的工作認知能力深入開展非單獨的結算管理的工作發生的費用撥出 。
ꦡ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐠十一國慶、政府機關加載費用:指行政的管理組織和依據公務接待員法的管理的事業上組織施用通常情況公共信息項目預算財務捐款配備的差不多結余中的日常性共公費用結余。