上海市松江區動物疫情改善控制核心
2019每年部門乃至每一位員工預算
目 錄
一、環節 上海市松江區食草動物疫情杜絕把握學校簡況
一、基本職責范圍
二、系統使用
第二部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
一、利潤結余部門預算總表
二、收入來源竣工決算表
三、撥出部門預算表
四、財政費用支出 撥付利潤費用支出 結算的時候總表
五、基本公用設施預部門預算財政部門補貼款性支出部門預算表
六、似的共同預結算的時候財政性付款大致性支出結算的時候表
七、普遍服務性費用財政性撥付“三公”勞務費及危險機關行駛勞務費結余預算表
八、地方政府性股權基金財政費用預算財政費用審批費用預算表
九、房產流動負債時候表
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算情況說明
第五的部分 代詞解讀
第一部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心概況
一、核心權責
1ꦉ、負責重大動物疫病防控、犬類防疫、生物制品管理、奶牛生產、診療和鄉鎮防疫隊伍管理;2、負責動物標識及疫病可追溯體系建設、畜牧生產統計、動物流行病學調查、疫情測報和培訓;3、負責種豬測定站管理和科技服務。
二、結構設施
孫偉強 書記 主任 全面主持黨政工作,兼管經濟、人事和種豬測定站等工作。
李金龍 副主任 分管流行病學調查、培訓、內部管理、工會、安全生產、綜合治理等工作。
๊李 閩 副主任 分管重大動物疫病防控、科研、畜牧獸醫技術推廣和服務等工作。
中介機構快速設置:
🐼科室 負責人
☂辦公室 屠坷峰 辦公室負責人
動物防疫科 胡家輝 副科長
動物疫情測報科 屠坷峰 副科長
🤡畜牧生產科 雷勝輝 副科長
第二部分上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度決算表
2019每年利潤總支出預算總表
行業:上萬元
創收 |
總支出 | ||
投資項目 |
結算的時候數 |
業務 |
部門預算數 |
一、普遍公共信息預算表財政支出補貼款收入水平 |
740.37 |
一、基本公開服務培訓教育支出 |
|
二、現政府性新基金費用預算財政資金補貼款薪水 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、上家補助款個人收入 |
|
三、國防軍事結余 |
|
四、行業收益 |
|
四、共公安全保障支出費用 |
|
五、運營純收入 |
|
五、培養開支 |
|
六、附設方上交國家使收入 |
|
六、專業能力結余 |
|
七、一些納入 |
|
七、文化教育度假游體育課與影視傳媒付出 |
|
|
|
八、世界擔保和就業機會收支 |
57.91 |
|
|
九、衛生監督身體性支出 |
19.75 |
|
|
十、節能減排綠色結余 |
|
|
|
十一月、村鎮特別費用 |
|
|
|
12、畜牧業水費用 |
638.30 |
|
|
第十五、交通配套運輸車費用支出 |
|
|
|
十四、環境資源勘測資訊等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融業服務管理業等費用支出 |
|
|
|
16、互聯網金融收支 |
|
|
|
十六、幫扶各種位置教育支出 |
|
|
|
十七、自燃資源的海洋能氣候等開支 |
|
|
|
黨的十九、自建房后勤保障教育支出 |
18.00 |
|
|
三十五、糧油食品材料物資收儲總支出 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害防治法及應急工作管理工作管理經費支出 |
|
|
|
二十三、其它的總支出 |
|
年初收錄累計數 |
740.37 |
年初結余加總 |
733.96 |
用企事業債券補回收入支出差額 |
|
盈余分配原則 |
|
期初結轉和盈余 |
13.13 |
半年度結轉和節余 |
19.54 |
總結 |
753.50 |
總額 |
753.50 |
2019全年度納入竣工決算表
公司的:萬元左右
工程項目 |
本年度個人收入自動求和 |
財政性撥付收錄 |
領導補助金盈利 |
事業薪資 |
經營管理工資 |
附加工作單位繳納凈收入 |
相關收入水平 | ||||
功能分類 |
專業科目標題 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
740.37 |
740.37 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
世界 保障措施和就業率結余 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政事務教育事業廠家離退休年齡 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業性企業單位離退休年齡 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政機關行業組織大多健康養老商業險付款性支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記視野政府部門工作年金交款費用支出 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
健康的健康的總支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政部門事業上企事業單位編制社區醫療 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
衛生事業廠家醫用 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水經費支出 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
644.71 |
644.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
人事運營 |
349.79 |
349.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
08 |
蟲害害控住 |
294.92 |
294.92 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
往房維護撥出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
商品房深化改革開支 |
18 |
18 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房屋個人住房公積金 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
2019一年度經費支出預算表
廠家:余萬元
工程 |
上年經費支出預估合計 |
核心性支出 |
產品撥出 |
上交上級領導結余 |
生產開支 |
對付屬機關單位補貼申請書付出 | ||||
功能分類 |
會計科目種類 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
733.96 |
439.04 |
294.92 |
|
|
| |
208 |
時代有效保障和專業教育其他支出 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
20805 |
人事部門自己事業機構離提前退休 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
| |||
2080502 |
企事業基層單位離辭職 |
4.49 |
4.49 |
|
|
|
| |||
2080505 |
行政機關事業性院校常規養老服務保費繳納費用費用支出 |
36.79 |
36.79 |
|
|
|
| |||
2080506 |
基層單位企業發展基層單位崗位年金繳納結余 |
16.63 |
16.63 |
|
|
|
| |||
210 |
醫療保障環保與計劃書二孩總支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
21011 |
政府部門視野公司的醫療服務 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
2101102 |
企業組織醫療衛生 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
| |||
213 |
農業和林業水總支出 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
21301 |
農林業 |
638.30 |
343.38 |
294.92 |
|
|
| |||
2130104 |
企事業電腦運行 |
343.38 |
343.38 |
|
|
|
| |||
2130108 |
害蟲害有效控制 |
294.92 |
|
294.92 |
|
|
| |||
221 |
居住房保證教育支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
22102 |
房屋收入分配改革總支出 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2210201 |
房間住房基金 |
18 |
18 |
|
|
|
| |||
2019全年財政性審批個人收入經費支出竣工決算總表
的單位:70萬
納入 |
經費支出 | ||||
項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
累計 |
一樣公共性工程預算財政廳捐款 |
鎮政府性債卷決算財政性審批 |
一、一樣 公共性概算財政預算付款 |
740.37 |
一、基本公用工作付出 |
|
|
|
二、縣政府性股票基金項目預算國庫審批 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、防御性支出 |
|
|
|
|
|
四、公開衛生收支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓收入支出 |
|
|
|
|
|
六、生物學的技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、人文旅游度假球場與傳媒廣告開支 |
|
|
|
|
|
八、當今社會切實保障和擇業結余 |
57.91 |
57.91 |
|
|
|
九、安全衛生安全健康其他支出 |
19.75 |
19.75 |
|
|
|
十、節能公司環保標準支出費用 |
|
|
|
|
|
11、縣域社群撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業水性支出 |
638.30 |
638.30 |
|
|
|
第十五、交通網運輸車性支出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘測圖片信息等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、企業的夜場服務等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融其他支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助的省市收入支出 |
|
|
|
|
|
18、自然的資源性海底天氣等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、房屋服務支出費用 |
18 |
18 |
|
|
|
三十、糧油食品工程物資存儲教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災情生物防治及應對管理工作付出 |
|
|
|
|
|
二12、許多總支出 |
|
|
|
當年度工資收入預估合計 |
740.37 |
年初教育支出總計 |
733.96 |
733.96 |
|
年末財務捐款結轉和節余 |
13.13 |
半年度財政局撥付結轉和盈余 |
19.54 |
19.54 |
|
一、一樣公用費用財政廳捐款 |
|
|
|
|
|
二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表民政撥付 |
|
|
|
|
|
總金額 |
753.5 |
共計 |
753.5 |
753.5 |
|
2019半年度正常共同估算財務撥付總支出預算表
企事業單位:萬多
工程項目 |
加總 |
幾乎收入支出 |
樓盤費用 | |||
基本功能劃分類別 項目編號規則 |
考試科目稱謂 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
市場經濟有保障和學生就業開支 |
57.91 |
57.91 |
| ||
20805 |
行政管理事業上的基層單位離養老 |
57.91 |
57.91 |
| ||
2080502 |
事業上的方離離休 |
4.49 |
4.49 |
| ||
2080505 |
政府機關行業行業基本上養老服務人身險付費經費支出 |
36.79 |
36.79 |
| ||
2080506 |
企企事業方企事業方行業年金付費收支 |
16.63 |
16.63 |
| ||
210 |
醫療管理安全與策劃生二胎付出 |
19.75 |
19.75 |
| ||
21011 |
政府部門視野組織醫學 |
19.75 |
19.75 |
| ||
2101102 |
企業發展基層單位醫療器械 |
19.75 |
19.75 |
| ||
213 |
農業和林業水教育支出 |
644.71 |
644.71 |
| ||
21301 |
水產業 |
644.71 |
644.71 |
| ||
2130104 |
自己事業作業 |
349.79 |
349.79 |
| ||
2130108 |
病害害管理 |
294.92 |
|
294.92 | ||
221 |
房產切實保障花費 |
18 |
18 |
| ||
22102 |
居住房改草總支出 |
18 |
18 |
| ||
2210201 |
租賃房北京公積金 |
18 |
18 |
| ||
累計 |
733.96 |
439.04 |
294.92 | |||
2019年常見共公預算表財政性補貼款核心結余預算表
部門:70萬
好項目 |
總計 |
技術人員勞務費 |
共用接待費 | ||
市場經濟幾大類 課程和科目商品代碼 |
課程和科目英文名稱 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
公資社會福利開支 |
395.88 |
395.88 |
|
301 |
01 |
關鍵基本工資 |
47.14 |
47.14 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
8.68 |
8.68 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼申請書費 |
13.78 |
13.78 |
|
301 |
07 |
工作績效月薪 |
204.99 |
204.99 |
|
301 |
08 |
政府部門參公基層單位大多養老穩妥穩妥繳納費用 |
36.79 |
36.79 |
|
301 |
09 |
角色年金付費 |
16.63 |
16.63 |
|
301 |
10 |
工人一般醫療保障人壽保險手機繳費 |
19.75 |
19.75 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔津貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些世界 有保障繳納 |
9.48 |
9.48 |
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
35.98 |
35.98 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他待遇員工福利總支出 |
2.66 |
2.66 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和安全服務費用支出 |
38.43 |
|
38.43 |
302 |
01 |
會議室費 |
1.23 |
|
1.23 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
06 |
用電費 |
3.15 |
|
3.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服控制費 |
17 |
|
17 |
302 |
11 |
出差補貼 |
3.95 |
|
3.95 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
0.15 |
|
0.15 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
年會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
18 |
用原工費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
4.03 |
|
4.03 |
302 |
29 |
好處費 |
1.96 |
|
1.96 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用運作維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種城市交通管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個品牌和精準服務其他支出 |
5.86 |
|
5.86 |
303 |
|
對個體戶和中國家庭的補貼申請書 |
4.72 |
4.72 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
3.60 |
3.60 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話津貼 |
1.12 |
1.12 |
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農林生產加工補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對本人和家居的補貼費 |
|
|
|
310 |
|
資產性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室裝置采購 |
|
|
|
310 |
03 |
多功能機械折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據信息微信網絡及pc軟件購入最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
任何交通網機器購買 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和成列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形財產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資本公司性總支出 |
|
|
|
累計數 |
439.03 |
400.6 |
38.43 |
2019月度般通用結算的時候財政廳付款“三公”資金投入及政府部門開機運行資金投入開支結算的時候表
組織:千元
尋常公開項目預算民政審批“三公”事業費 |
部門行駛 專項資金結算的時候數 | |||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待小二租車購買及開機運行費 |
公務活動接侍費 | |||||||||
小計 |
因公車輛使用 添置費 |
公務活動使用車 開機運行費 | ||||||||||
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
|
1 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
0.22 |
2019當年度政府部性股票基金財政資金預算財政資金補貼款總支出部門預算表
基層單位:萬美元
大型項目 |
總計 |
基本上總支出 |
好項目經費支出 | |||
功能表幾大類 幾個會計科目項目編碼 |
考試科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
各種收支 |
|
|
|
229 |
08 |
|
彩票網推出銷售量機購國際業務費組織的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
獎勵福彩快三售賣設備的銷售費花費 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度債務欠債現象表 | ||||
|
|
限額院校:70萬 | ||
|
個數 |
價值量 | ||
年末數 |
月底數 |
本年數 |
年初數 | |
一、財力累計數 |
—— |
—— |
2556.61 |
2468.81 |
(一)流入固定資產 |
—— |
—— |
75.21 |
59.80 |
(二)統一凈資產 |
—— |
—— |
3513.14 |
3513.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
2100 |
2100 |
3217.86 |
3217.86 |
🍒 2.公用產品(臺/套/輛) |
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♌ 中間:(1)小轎車(輛) |
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✃ 應該公務接待車輛使用 |
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༺ 聯合執法值勤公務車 |
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ꦿ 防化技術性技術資格性出行 |
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🎃 一些出行 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ཧ 4.另外調整股權 |
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—— |
295.28 |
295.28 |
꧑ 減:累積折舊費及減值準備好 |
—— |
—— |
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(三)長期性的控股權投入資金 |
—— |
—— |
35 |
35 |
(四)長久公司債券投資者 |
—— |
—— |
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(五)在修建市政工程 |
—— |
—— |
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(六)無型資金 |
—— |
—— |
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𝄹 減:累加攤銷 |
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—— |
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(七)一些基金 |
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—— |
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二、流動負債合計數 |
—— |
—— |
35.21 |
39.22 |
三、凈資金自動求和 |
—— |
—— |
2521.4 |
2429.59 |
第三部分 上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明
一、有關南京市松江區甲殼動物瘟病改善操作中央2019本年度利潤收入支出預算綜合現象描述
𝔉上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
二、對廣州市松江區兩棲動物瘟病防止操作中心局2019一年度薪資竣工決算現象代表
年初收入合計740.37萬元,其中:財政撥款收入740.37萬元,占100%。
三、對于廣州市松江區軟體動物瘟病改善調整重心2019年經費支出部門預算原因說明怎么寫
本年度🉐支出合計733.96萬元,其中:基本支出439.04萬元,占59.82%;項目支出294.92萬元,占40.18%。
四、有關上海市松江區爬行動物疫情有效防范控住平臺2019年末財政性撥付薪資費用支出 綜合狀態原因分析
🔜上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因:預算項目增加。
五、介紹上海市松江區小動物疫情怎樣預防調節重點2019年終似的公益性費用國庫補貼款撥出預算現狀說明書怎么寫
(一)通常公開費用預算財務捐款總支出預算總體經濟情形
꧃上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元,增長4.69%。主要原因:預算項目增加。
(二)基本上公共信息財政部門預算財政部門審批撥出結算的時候型式情況報告
🎀上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出57.91萬元,占7.89%;醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元,占2.69%;農林水支出638.3萬元,占86.97%;住房保障支出18萬元,占2.45%
(三)一樣 公共信息費用預算財政資金撥付收入支出結算的時候具有現狀
♓上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元,支出決算為733.96萬元,完成年初預算的106%。其中:
1🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)4.49萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元,支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
2🌌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)36.79萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元,支出決算為36.79萬元。
3ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.63萬元。主要用于: 本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元,支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中職業年金調增預算。
4ꦆ、農林水支出(類)農業(款) 事業運行(項)343.38萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元,支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性調整。
六、相關南京市松江區食草動物疫情防把握學校2019半年度平常公用設施費用預算財政預算撥付關鍵性支出預算情況報告描述
🌞上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元,包括人員經費400.6萬元,公用經費38.43萬元。基本支出中:
1、工資福利支出395.88萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金
2、商品和服務支出38.43萬元,主要用于:辦公費、印刷費
3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元,主要用于:退休費、撫恤金等。
七、就杭州市松江區爬行動物疫情和預防管理中心局2019半年度一樣 公共信息費用不需要撥付“三公”經費開支開支預算原因這說明
(一)“三公”接待費民政付款撥出部門預算整體來說事情代表。
深圳市松江區寵物疫情防止管理主2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的22%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.22萬元,完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求,厲行節約。
2019💛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元,增長22%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.22萬元,增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。
(二)“三公”資金財政資金補貼款花費部門預算特定的情況反映。
2019𓂃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.22萬元,占22%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
3、公務接待費支出0.22萬元。其中:
國內公務接待支出0.22萬。
八、成都市松江區昆蟲疫控預防調整中央2019月度鎮政府性股權基金民政預算民政付款結余結算的時候前提就說明
濟南市松江區動物界病疫改善操控服務中心2019財政部門年度無中央政府性債卷概預算財政部門捐款付出。
九、國家股資本投資營業決算財政局補貼款事情表明
ღ北京市松江區動植物疫情有效防范控制心中2019財政預算年度無國企資本公司企業經營估算財政預算審批收入支出。
十、某些至關重要事由的問題原因分析
(一)行政機關自動運行經費預算收支原因
武漢市松江區節肢動物瘟病防范有效控制咨詢中心2019全年有機關使用專項經費費用。
(二)政府機關購買教育支出情況報告
廣州市松江區各種動物病疫有效防范管控中2019𓂃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.61萬元,其中:貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)此車、自建房特殊化占據實際情況
成都市松江區動植物疫情杜絕調整平臺2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考核管理方法情況
杭州市松江區哺乳動物病疫改善疾病控制中心站2019♉年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度;編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額295萬元,平均得分90分。(其中,績效評級為“優”的項目2個)
第四部分 名詞解釋
💙一、不需要撥付效益:指企事業單位當半年度度從本級不需要機構有的不需要撥付,包含通常情況服務性費用預算表不需要撥付和相關部門性新基金費用預算表不需要撥付。
二、參公收益:指參公組織推進專科的業務行為簡答外掛行為具有的收益。
ꦫ三、管理使創收:指事業上的計量單位在專業化工作運動和氧化硅運動之下開始非獨立空間計算成本管理運動有的使創收。
🥃四、的個人個人盈利:指行業具有的除“國庫審批個人個人盈利”、“視野個人個人盈利”、“經營的個人個人盈利”等或者的個人個人盈利。
五、今年初結轉和盈余:是以上一年度還不提交、結轉到上年按關與暫行規定仍然選用的項目資金。
ꩵ六、半本季度結轉和余額:指上本季度或曾經本季度財政預算具體安排、因客觀事實標準出現轉化沒有按原記劃實現,需廷遲到今后本季度按管于法規立刻用的資本。
七、基本上總付出:指基層單位為維護部門沒問題行駛、完全日常化辦公成就而會出現的各種總付出。
🌺八、項目教育結余:指組織為完畢相應的財政工作中每日任務或事業有成壯大工作目標,在大致教育結余以外時有發生的那項教育結余。
ඣ九、自主管理經費教育支出:指視野方在技術專業工作及輔助工具工作認知能力開發非經濟獨立結轉自主管理工作時有發生的經費教育支出。
💦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦂十一國慶、部門程序運行資金財務預算:指人事部門公司的和對比因公員法管理系統的事業上公司的動用通常情況公共設施財務預算財務審批分配的常見教育付出中的平時的公共資金財務預算教育付出。