西安市松江區國.際交流學習中心局
2018季度工程決算部門工程決算
目 錄
一、注意功能
二、部門設有
三、預決算要制定闡明
四、2018年預算單位財務收支預算總表
五、2018年預算單位收入預算總表
六、2018年預算單位支出預算總表
七、2018年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2018年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、涉及時候代表
重慶市松江區國家聯絡中心的注意管理職能
🅘上海市松江區國際交流中心其主要職責:(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
鄭州市松江區知名學習交流重心裝置設定
🍸據上述所說責任,佛山市松江區國際性學習交流學校是濟南市松江區我們區政府外事會議室室成員企事業政府部門。
動詞理解
♏(一)常見收支估算:是省級估算領班科室及企業單位隸屬估算企業單位為確保其企業正常情況下高速運轉、完整日常的辦公任務卡而編制工作的年終常見收支準備,包含人員管理事業費和共公事業費倆部分。
✱(二)大型項目費用總花費 費用工程財政預算:是省級費用工程財政預算總監部分及歸屬費用工程財政預算院校為成功行政事務崗位工作、參公發展壯大壯大對方或政府部發展壯大壯大戰略重點、其他對方,在根本費用總花費 后編制工作的本年度費用總花費 計劃方案。
💞(三)“三公”金費:是與市里財務有金費領撥問題的部位還有屬下概算部門采用市里財務補貼款分配的因公出境留學(境)費、因公接待活動商務接待廳廳商務接待廳廳專使私車添置及正常運作費、因公接待活動商務接待廳廳商務接待廳廳商務接待廳廳費。這其中:因公出境留學(境)費其首要分配計量單位及屬下概算部門的人員的國際性英文相互合作座談會、重特大的項目進行洽淡、跨境教育培訓課程研訓等的國際性英文旅費、在美國市區間交通補貼網費、入住費、飯食費、教育培訓課程費、公雜費等性總性支出;因公接待活動商務接待廳廳商務接待廳廳商務接待廳廳費其首要分配全國各地性技術會議籌劃、地方重特大現行政策調研提綱、專項整治排查及其外事團組商務接待廳廳座談會等執行力因公接待活動商務接待廳廳商務接待廳廳或深入推進項目營養入住費、交通補貼網費、飯食費等性總性支出;因公接待活動商務接待廳廳商務接待廳廳專使私車添置及正常運作費其首要分配預算編制內因公接待活動商務接待廳廳商務接待廳廳避免的損毀刷新,及其用以分配城區因公出公差、因公接待活動商務接待廳廳商務接待廳廳資料置換、守則運行深入推進等營養因公接待活動商務接待廳廳商務接待廳廳專使私車燃劑費、維護費、人行道過橋米線費、穩定費等性總性支出。
🦄(四)政府部門用到勞務費:指行政訴訟方和參照物公務接待員法監管的衛生事業方用到大部分共公成本預算財政資金捐款分配的基礎結余中的日常性公共勞務費結余。
2018年蘇州市松江區國際金交流信息公司財政預算事業單位編制詳細說明
2018𝓀年,本單位預算支出總額為72.24萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算72.24萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出72.24萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🍰、“事業運行”54.25萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.09萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”2.83萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2018年的單位財務部門開支項目預算總表 |
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制定部門管理:蘇州市松江區展覽聯絡中心的 |
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本年度薪資收入 |
年初教育支出 |
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|
建設項目 |
預決算數 |
產品 |
概算數 |
||
|
累計數 |
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|
一、國庫審批營收 |
722,394.34 |
一、 |
通常情況下公共信息保障服務保障支出費用 |
542,463.04 |
|
|
1. 普遍公益性項目預算項目資金 |
722,394.34 |
二、 |
中國社會質量保障和就業率花費 |
113,215.20 |
|
|
2. 中央政府性理財產品 |
|
三、 |
醫院干凈衛生與計劃方案生小孩教育支出 |
38,412.30 |
|
|
二、工作盈利 |
|
四、 |
公寓房保護收入支出 |
28,303.80 |
|
|
三、創業公司自主經營納入 |
|
|
|
|
|
|
四、其它使收入 |
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|
收入來源總結 |
722,394.34 |
性支出總結 |
722,394.34 |
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|
2018年的單位資金收入支出預算表總表 |
||
|
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|
計量單位:元 |
當年度開支 |
||
預決算數 |
||
核心撥出 |
業務收入支出 |
|
工人費用 |
公用設施經費預算 |
|
435,096.24 |
107,366.80 |
0.00 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
615,027.54 |
107,366.80 |
0.00 |
|
|
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|
2018年部門工資估算總表 |
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||||||||
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|
建制機構:深圳市松江區國.際洽談中心局 |
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|
企業單位:元 |
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|
工程項目 |
收入來源概預算 |
|
|||||||
|
技能幾大類專業科目編號規則 |
特點分類別課目稱謂 |
預估合計 |
財政部門審批收入水平 |
事業性凈收入 |
教育事業企業 |
別的工資收入 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
生產薪資收入 |
|
|||||
|
201 |
|
|
通常情況下公益性服務管理費用支出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
市政府會議室廳(室)及重要性醫院行政監察 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
事業心啟動 |
542,463.04 |
542,463.04 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
|
|
世界 服務保障和人才需求費用 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政管理人事企業單位離提前退休 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關自己事業的單位自己事業的單位首要養老生活保障付款費用支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
|
|
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業企事編企事編事業年金激費費用 |
32,347.20 |
32,347.20 |
|
|
0.00 |
|
|
210 |
|
|
整形衛生監督與方案生二胎性支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政部門人事企事業編醫用 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
行業基層單位醫學 |
38,412.30 |
38,412.30 |
|
|
0.00 |
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了收入支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
自建房變革開支 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
|
|
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年企業性支出成本預算總表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制工作政府部門:傷害市松江區國.際溝通中間 |
組織:元 |
|
|||||
|
內容 |
撥出費用 |
|
|||||
|
工作定義學科打碼 |
的功能的分類科目必品牌 |
累計 |
關鍵費用 |
工程項目經費支出 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
201 |
|
|
般共公服務性教育支出 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
鎮政府辦公場所廳(室)及有關的平臺事情 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
事業正常運行 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
時代確保和就業機會其他支出 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
人事部門人事公司離退休工資 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關衛生事業企行政單位基本性社會養老商業保險繳付結余 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
方創業方專業年金付款撥出 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
醫用衛生監督與準備二孩經費支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事務企業發展公司醫療衛生 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
企業廠家醫療機構 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
公房保駕護航教育支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
個人住房變革付出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人住房公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年的單位財政廳審批收入支出表成本預算總表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
制定個部門:杭州市松江區國際級溝通重心 |
|
|
廠家:元 |
|
|||
|
財政部門付款納入 |
民政捐款經費支出 |
|
|||||
|
內容 |
費用預算數 |
該項目 |
累計 |
普遍公開工程預算 |
政府部門性新基金概算 |
|
|
|
一、一樣 共公決算現金 |
722,394.34 |
一、 |
應該公用服務項目開支 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
二、人民政府性股票基金 |
|
二、 |
社會中基本保障和就業前景結余 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
|
三、 |
醫療機構學衛生學與計劃怎么寫養育撥出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
|
四、 |
住宅房擔保花費 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
使收入累計 |
722,394.34 |
費用總結 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年廠家大部分公共性決算表總支出能力分級決算表表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制程序部分:鄭州市松江區國際金討論中心點 |
公司的:元 |
|
|||||
|
工程項目 |
一般的公用設施費用預算費用支出 |
|
|||||
|
功能性細分項目編號規則 |
系統劃分考試科目品牌 |
合計數 |
大多教育支出 |
項目教育支出 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
201 |
|
|
正常共公精準服務開支 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
|
以政府辦公室廳(室)及關于設備行政監察 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
50 |
自己事業自動運行 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社交得到保障和自主創業結余 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業性企業單位離退休之 |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上公司的通常社保養老費用保險費用交費收入支出 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業標準職業分析年金激費開支 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
診療干凈衛生與方案生殖費用支出 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
|
行政處自己事業企業醫院 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業工作單位醫學 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
221 |
|
|
住宅保證撥出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案付出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
合 計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年行業政府部門性新基金費用預算表費用支出 功效歸類費用預算表表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
編制工作部們:蘇州市松江區國際級聯絡咨詢中心 |
廠家:元 |
|
|||||
|
工程項目 |
當地政府性貨幣基金費用預算撥出 |
|
|||||
|
用途幾大類學科商品編碼 |
的功能進行分類課目名稱大全 |
自動求和 |
基本上教育支出 |
活動收入支出 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年廠家通常情況公用決算通常性支出部位決算生活分類管理決算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
織造崗位:深圳市松江區國際交流信息中心的 |
部門:元 |
|
||||
|
活動 |
應該公共信息預算表一般支出費用 |
|
||||
|
功能性的分類課程編碼查詢 |
功用進行分類項目公司名稱 |
加總 |
員經費支出 |
通用事業費 |
|
|
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
薪資發福利費用支出 |
643,227.54 |
614,427.54 |
28,800.00 |
|
|
301 |
01 |
核心基本工資 |
100,980.00 |
100,980.00 |
0.00 |
|
|
301 |
02 |
補助補助 |
31,656.00 |
31,656.00 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
|
|
301 |
07 |
績效考評基本工資 |
287,304.00 |
287,304.00 |
0.00 |
|
|
301 |
08 |
機關公司的衛生事業公司的大致養老服務穩定激費 |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
301 |
09 |
專業年金手機繳費 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
301 |
10 |
角色主要醫療設備穩妥繳納費用 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
某個社會的確保繳納費用 |
14,556.24 |
14,556.24 |
0.00 |
|
|
301 |
13 |
住宅住房基金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
302 |
|
餐品和安全服務結余 |
78,566.80 |
0.00 |
78,566.80 |
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
302 |
17 |
*公務活動到訪費 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
|
302 |
28 |
公會資金 |
8,086.80 |
0.00 |
8,086.80 |
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302 |
29 |
福利福利費 |
31,480.00 |
0.00 |
31,480.00 |
|
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303 |
|
對我和的家庭的補貼申請書 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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303 |
99 |
的對私人和家長的補貼金花費 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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合 計 |
722,394.34 |
615,027.54 |
107,366.80 |
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2018年企事業單位“三公”專項經費預決算和市直機關加載專項經費預決算預決算表 |
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編制數部位:武漢市松江區國際級互動交流咨詢中心 |
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行業:萬 |
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2018年“三公”預備費財政預算數 |
2018年行政單位正常運行經費支出財政預算數 |
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總金額 |
因公出國工作(境)費 |
公務到訪到訪費 |
公務接待買車新購及加載費 |
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小計 |
采購費 |
行駛費 |
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0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一、“三公”資金投入具體情況
꧒一、上海市松江區國際交流中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公經費”財政撥款預算無,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數上升0.5萬元。
🍷(一)、因上海市松江區國家洽談中央因公出國工作(境)勞務費由區外辦、區臺辦擔負規劃,并統一化公開監督透明,本財政預算部門不需要予以去重復公開監督透明。
(二)、因上海市松江區國際交流中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2018年公務接待經費預算0.5萬元,比2017年預算上升0.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年增加100%。
🐭主耍按排:(一)商務接代洋淘是指團讀書參觀觀察。用作商務接代其它政府、地區劃分來松參觀觀察所時有發生的飯食費、寄宿費、交行費等。
ℱ(二)管理外院校了解考量。采用迎送外城市、哥們兒縣區來松考量所發生的飯食費、居住費、道路費、場租費等收入支出。
🔴(三)承辦方金融產品部門商務會議、為下達因公或大力開展金融產品部門活動需用費用支出 的會議場地租用費、往宿費、餐費等費用支出 。
二、國家機關執行勞務費概預算
ꦛ市直機關電腦運行專項經費預算通常是指行政機關部門和參考因公員法工作的行業部門用一半公共信息成本預算財政費用撥付計劃的總體費用中的常規共用專項經費預算費用,本部門屬行業部門,故無錢數。
三、政府機關采購合同情況下
2018ꦫ年度本單位政府采購預算0.5萬元,其中:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018ꦇ年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.5萬元。
費用預算考核的情況
2018年終,本組織無內容費用支出 費用,故無并推行業績考核計劃操作的內容。